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采購管理制度與工作流程完整版

時間:2023-06-28 22:43:14 采購師 我要投稿
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采購管理制度與工作流程(完整版)

  在不斷進(jìn)步的時代,大家逐漸認(rèn)識到制度的重要性,制度一經(jīng)制定頒布,就對某一崗位上的或從事某一項(xiàng)工作的人員有約束作用,是他們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。什么樣的制度才是有效的呢?以下是小編為大家收集的采購管理制度與工作流程完整版,僅供參考,歡迎大家閱讀。

采購管理制度與工作流程(完整版)

  1、總則

  為加強(qiáng)采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。采購部經(jīng)理對采購員及庫管員進(jìn)行考核和管理。

  2、采購部經(jīng)理職責(zé):

  1)負(fù)責(zé)組織公司所銷售產(chǎn)品的采購

  2)對庫房的管理工作負(fù)責(zé)。

  3)做好銷售員與供方之間的聯(lián)系工作。

  4)幫助銷售員作好產(chǎn)品的選型及推薦新產(chǎn)品的工作。

  5)對本部門員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。

  6)對本部門員工的專業(yè)知識培訓(xùn)負(fù)責(zé)。

  7)對員工進(jìn)行嚴(yán)格管理,根據(jù)員工表現(xiàn)向公司提出獎勵或處罰建議。

  8)嚴(yán)格內(nèi)部管理,抓好各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí),對本部門辦公設(shè)備的使用及管理負(fù)責(zé)。責(zé)任到人,發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎懲建議。

  9)負(fù)責(zé)制定工作計(jì)劃,監(jiān)督工作計(jì)劃的執(zhí)行及完成情況。

  3、庫管員職責(zé):

  1)早盤查(點(diǎn)貨備發(fā))、晚清帳(當(dāng)日工作當(dāng)日完)。

  2)提供及時準(zhǔn)確的貨物,做好后勤保障。具體要求:訂單一發(fā),必須及時、清晰、準(zhǔn)確的了解貨物的運(yùn)行狀態(tài),即時登報(bào)信息,直至合同完成、存檔。

  3)負(fù)責(zé)庫房日常管理事務(wù)。

  4)檢查庫存產(chǎn)品狀況。

  5)按規(guī)定收發(fā)物料。

  6)物料進(jìn)庫儲位的籌劃與排放,

  7)填寫庫房相關(guān)數(shù)字登錄到ERP。

  8)配合盤點(diǎn)庫房產(chǎn)品工作的具體執(zhí)行。

  9)物料的搬運(yùn)和庫房廢次品的回收及保管。

  10)對來料來貨及時入庫,儲放安全以防倒塌、遺失或變質(zhì)。

  11)維護(hù)和管理搬運(yùn)工具。

  4、流程:

  1)采購流程:

  A收到銷售部從ERP發(fā)來的訂單

  B審批確認(rèn)

  C詢價、比價

  D采購部經(jīng)理審批(重大合同向公司領(lǐng)導(dǎo)請示)

  E簽訂采購合同

  F復(fù)印后,將原始合同整理裝訂年末存檔

  2)付款流程:

  A在ERP內(nèi)錄入付款申請單

  B采購部經(jīng)理審核

  C副總經(jīng)理審批

  D財(cái)務(wù)部付款。

  3)收貨流程:

  A直發(fā):

  a.根據(jù)合同執(zhí)行進(jìn)程督促供貨方按期交貨

  b.供貨方傳真提貨單

  c.通知銷售內(nèi)勤已發(fā)貨

  d.銷售部內(nèi)勤傳真提貨單至最終用戶并確認(rèn)

  e.采購員辦理入庫手續(xù)

  f.銷售部內(nèi)勤辦理相應(yīng)的出庫手續(xù)

  B轉(zhuǎn)發(fā):

  a.根據(jù)合同執(zhí)行進(jìn)程督促供貨方按期交貨

  b.供貨方傳真或郵寄提貨單

  c.通知辦公室相關(guān)人員提貨

  d.提貨人員將貨物交庫管員并辦理交接手續(xù)

  e.采購員清點(diǎn)貨物并辦理ERP入庫手續(xù)

  4)收進(jìn)項(xiàng)發(fā)票流程:

  a.催供貨方開具發(fā)票

  b.核對開票內(nèi)容

  c.錄入ERP

  d.將發(fā)票交財(cái)務(wù)部簽收。

  5)出庫流程:

  a.庫管員收到銷售部銷售內(nèi)勤發(fā)出的ERP出庫申請

  b.庫管員備貨并復(fù)核

  c.交辦公室發(fā)貨

  d.辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內(nèi)勤

  5、采購管理制度:

  1)建立好供方及用戶檔案,并做好工作記錄。

  2)建立、建全比價制度,保證采購設(shè)備的質(zhì)優(yōu)價廉。

  3)建立客戶資料管理(表)冊,新客戶開發(fā)一覽表,競爭同行動向一覽表,售后服務(wù)管理表。

  4)每周末將上周付款、欠款、欠票情況進(jìn)行匯總在周例會上做總結(jié),并提出本周用款計(jì)劃。

  5)簽訂采購合同后,應(yīng)全面了解發(fā)貨情況,如不能及時供貨,應(yīng)將原因提前十日通知銷售內(nèi)勤

  6)所有貨物一律開箱驗(yàn)收,發(fā)現(xiàn)問題及時和供應(yīng)商聯(lián)系,盡早解決。

  7)采購部負(fù)責(zé)所采購貨物的入庫手續(xù)。貨到后應(yīng)在一個工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)。驗(yàn)貨完畢后,及時按操作規(guī)程準(zhǔn)確登錄ERP。

  8)采購部每月5日前,將上一月的采購合同編號整理成冊

  9)違反上述規(guī)章制度,視情節(jié)罰款50-500元。

  6、庫房管理制度:

  1)庫房由專人管理,各種貨物登記,做到帳物相符,非庫房管理人員不得私自進(jìn)入庫房,拒絕任何人在庫房逗留。

  2)保持庫房的整潔、有序。庫區(qū)禁止吸煙,杜絕煙火隱患,如有違反罰款100元。

  3)所有貨物依據(jù)銷售部門或合同號合理存放。

  4)任何出入庫物品都要履行手續(xù),見單發(fā)貨,領(lǐng)用登記。

  5)保證貨物完整出庫、應(yīng)有裝箱單、發(fā)貨清單(一式兩份)和回執(zhí)。保證貨物和備品的及時、準(zhǔn)確出庫。

  6)接到出庫申請后根據(jù)合同內(nèi)容進(jìn)行備貨,并由領(lǐng)貨人簽字方可辦理出庫。

  7)出庫返回單,應(yīng)由銷售內(nèi)勤保管(需方簽字)。

  8)對客戶所需樣品及實(shí)驗(yàn)品,庫管員及時登記領(lǐng)用人、領(lǐng)用時間、退回時間。退回后應(yīng)妥善保管。

  9)庫管員每月第三周的周六對庫房盤點(diǎn),并將盤點(diǎn)結(jié)果在次日報(bào)副總經(jīng)理。

  10)違反上述規(guī)章制度,視情節(jié)罰款50-500元。

  采購員崗位職責(zé)

  1、在采購經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格按照公司規(guī)定的報(bào)價原則進(jìn)行對外報(bào)價。

  2、凡與經(jīng)銷產(chǎn)品相關(guān)的廠家代理資質(zhì)、培訓(xùn)計(jì)劃、促銷政策、獎勵、返點(diǎn)、廠家資源的掌握、價格體系更新等必須做到了如指掌,落實(shí)到人。

  3、要積極主動配合業(yè)務(wù)部門做好每個項(xiàng)目方案,并與業(yè)務(wù)部門達(dá)成共識。

  4、采購員要嚴(yán)格按流程執(zhí)行并每做到貨比三家,控制降低采購成本,對供應(yīng)商進(jìn)行管理及考評,每年按一定比例更新供應(yīng)商(形成表單)。

  5、承擔(dān)所負(fù)責(zé)區(qū)域產(chǎn)品項(xiàng)目的標(biāo)書制作、現(xiàn)場答議、評委協(xié)調(diào)等與投標(biāo)有關(guān)一切事宜,對于臨時應(yīng)急在客戶部不能給予支持的前提下,必須與用戶進(jìn)行深層感情溝通后再進(jìn)行投標(biāo)。

  6、協(xié)助經(jīng)理搞好供貨渠道建設(shè)。

  7、嚴(yán)格執(zhí)行合同管理規(guī)定,要按時簽訂,不得延誤,并在第一時間將合同傳遞給與項(xiàng)目相關(guān)的人員。

  8、負(fù)責(zé)客戶部項(xiàng)目執(zhí)行中與技術(shù)部、財(cái)務(wù)部的協(xié)調(diào)及結(jié)算信息的傳遞。

  9、綜合調(diào)配公司庫存資源,訂貨時掌握好實(shí)際庫存和在途物料情況,在有庫存的情況下要以先出庫存為主。

  10、參加本部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

  11、樹立索福公司的專業(yè)形象,保證索福公司的名譽(yù)不受到侵害。

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