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財務部經(jīng)理工作職責

時間:2023-03-13 13:48:39 財務工作總結 我要投稿
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財務部經(jīng)理工作職責(通用8篇)

  財務部經(jīng)理想要做好本職工作,就得清楚自身的崗位職責。下面是小編整理的財務部經(jīng)理工作職責,以供大家閱讀。

財務部經(jīng)理工作職責(通用8篇)

  財務部經(jīng)理工作職責 篇1

  一、負責公司日常財務核算,參與公司的經(jīng)營管理。

  二、根據(jù)公司資金運作情況,合理調(diào)配資金,確保公司資金正常運轉。

  三、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的`資料并進行分析、提出建議,定期向總經(jīng)理報告。

  四、組織各部門編制收支計劃,編制公司的月、季、年度營業(yè)計劃和財務計劃,定期對執(zhí)行情況進行檢查分析。

  五、嚴格財務管理,加強財務監(jiān)督,督促財務人員嚴格執(zhí)行各項財務制度和財經(jīng)紀律。

  六、負責全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查的調(diào)撥,按規(guī)定計算折舊費用,保證資產(chǎn)的資金來源。

  七、參與公司及各部門對外經(jīng)濟合同的簽訂工作。

  八、負責公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。

  九、原物料進出帳務及成本處理。外協(xié)加工料進出帳務處理及成本計算。各產(chǎn)品成本計算及損益決算。預估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。

  十、經(jīng)營報告資料編制。單元成本、標準成本協(xié)助建立。效率獎金核算、年度預算資料匯總。

  十一、收入有關單據(jù)審核及帳務處理。各項費用支付審核及帳務處理。應收帳款帳務處理?偡诸悗ぁ⑷沼泿さ葞げ咎幚。財務報表及會計科目明細表。

  十二、統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè)。營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)。營、印稅沖退作業(yè)及事務處理。資金預算作業(yè)。財務盤點作業(yè)。

  十三、會計意見反應及督促。稅務及稅法研究。

  十四、完成領導交辦的其它工作。

  財務部經(jīng)理工作職責 篇2

  1.負責公司的全面財務會計工作;

  2.負責制定并完成公司的財務會計制度、規(guī)定和辦法;

  3.解釋、解答與公司的財務會計有關的法規(guī)和制度;

  4.分析檢查公司財務收支和預算的執(zhí)行情況;

  5.審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務;

  6.編制銷售公司的記帳憑證,登記會計帳簿;

  7.編制銷售公司的會計報表,編制“通利華公司”的合并會計報表,在每月10日前報送分管副總及總經(jīng)理;

  8.編制、核算每月的工資、獎金發(fā)放表;

  9.定期檢查銷售公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實相符;

  10.不定期檢查統(tǒng)計崗位的'商品車是否帳實相符;

  11.按照印鑒分管制度,負責保管銀行預留印鑒中的一枚財務章;

  12.承辦總經(jīng)理和財務總監(jiān)交辦的其他工作;

  財務部經(jīng)理工作職責 篇3

  一、做好財務管理的日常工作,購物票據(jù)要及時清理入賬,做到賬目日清月結,進出賬清楚明確,端正財務人員工作作風,隨時接受檢查監(jiān)督。

  二、制定好一學期財經(jīng)預算計劃,嚴格執(zhí)行班級企業(yè)的各種報銷審批及借支手續(xù),定期交經(jīng)濟報表給企業(yè)有關領導查閱。

  三、主動了解同事們工作學習生活所需,及時解決員工生活上的.問題,依時準確發(fā)放各種物資、工資及補貼。

  四、財務收支做到精打細算、勤儉節(jié)約、開源節(jié)流,保證資金的到位和合理使用,購物要跑“三家”,力爭價廉物美,深受大眾喜愛。

  五、財務人員保證依時上下班,廉潔奉公,對人要熱情和藹,對員工提出的意見要虛心接受,對存在的問題要及時的改正。

  六、做好財物進出倉的登記及公司財產(chǎn)的管理登記,保證借出財物能及時歸還,發(fā)現(xiàn)問題及時上報有關領導。

  七、做好財務工作的保密性。

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  財務部經(jīng)理工作職責 篇4

  1、協(xié)調(diào)總經(jīng)理主持和制定每年的編制預算工作,參與起草預算前的總經(jīng)理報告,研究確定全年的編制工作,指導和協(xié)調(diào)各部門預算的調(diào)整和修訂,匯總酒店全年的經(jīng)營財務預算草案,連同編制預算的說明,報送總經(jīng)理審核確定。

  2、負責每年的財務決算工作,提供每年的財務狀況和經(jīng)營成果的報告,為總經(jīng)理和酒店管理層的決策提供信息和建議。

  3、嚴格執(zhí)行固定資產(chǎn)的規(guī)定和固定資產(chǎn)核算的原則,按時、準確地計提折舊,加強固定資產(chǎn)的新增、轉移、出售、調(diào)撥和報損報廢的控制和管理,努力為企業(yè)的更新改造和資產(chǎn)重置,提供資金保證。

  4、負責現(xiàn)金流量的管理和控制,確,F(xiàn)金和其他貨幣資金及時在銀行帳戶進帳;嚴格收銀、保險柜以及鑰匙的管理,保證營業(yè)收入準確及時入帳;嚴格應收帳項管理,按規(guī)定對住客高消費以及帳齡在30天以上的應收帳項要建立專人審計和追收制度,把應收帳以及呆帳、壞帳壓縮到最低限度。

  5、嚴格監(jiān)督執(zhí)行費用支出、貨款支付的審批程序,保證運營資金的正常運用,杜絕一切不合理的開支,降低成本費用水平。

  6、嚴格支票、匯票的管理,監(jiān)督執(zhí)行收受支票的處理程序,嚴格履行支票的領用、存取手續(xù),盡量減少退票、廢票造成的損失,杜絕支票丟失現(xiàn)象的'發(fā)生。

  7、支持成本控制主管做好酒店的餐飲成本核算工作、控制酒店規(guī)定的餐飲成本率,做好倉庫保管和驗斤驗質(zhì)的收貨工作,加強低值易耗品及物料用品的控制,最大限度地壓縮庫存,加速周轉,減少流動資金的占壓。

  8、負責對采購部工作的檢查和督導,把好降低成本費用的第一關,監(jiān)督執(zhí)行采購人員的職責和紀律以及采購工作程序,保證酒店物資供應工作的正常運行。

  財務部經(jīng)理工作職責 篇5

  (一)具體負責本公司的財務會計工作

  1、對各項財務會計工作定期研究、布置、檢查、總結。嚴格遵守財經(jīng)紀律和公司各項規(guī)章制度。不斷改進和提高財務會計工作水平。

  2、督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎工作。

  3、認真審核會計憑證和會計報表,做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。

  (二)組織制定本公司的各項財務管理制度

  1、制定的各項財務管理制度應便于各部門管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟效益

  2、隨時檢查各項財務制度的'執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀律、財務會計制度的,及時制止和糾正,重大問題應向公司領導匯報。

  3、及時總結經(jīng)驗,不斷完善各項財務管理制度。

  (三)組織編制本公司的財務收支計劃,按時報送公司領導,并檢查各部門執(zhí)行情況

  1、在編制財務收支計劃前,應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表,經(jīng)審核驗證后據(jù)此編制本公司的財務收支計劃和編制說明。

  2、經(jīng)總經(jīng)理審批的財務收支計劃,應組織有關職能部門嚴格實施,不得隨意突破。

  3、資金掉要如實反映矛盾和問題,有效利用現(xiàn)有資產(chǎn),保證經(jīng)營活動正常進行。

  (四)組織編制本公司的成本計劃和費用預算,并將各項計劃指標分解下達落實并檢查執(zhí)行情況。

  1、編制的成本計劃應現(xiàn)金合理,費用預算應厲行節(jié)約,費用開支不突破規(guī)定范圍。

  2、在本公司總經(jīng)理的組織下,應將成本計劃和費用預算案項目分解,逐步落實到各職能部門。

  3、設計必要的臺帳及時反映、分析計劃或預算執(zhí)行情況。并向各職能部門反饋。

  (五)充分運用會計資料,分析經(jīng)濟效果,提供可靠信息,預算經(jīng)濟前景,為公司領導決策提供依據(jù)。

  (六)組織本公司財務人員學習政策法規(guī)和業(yè)務技術,負責財會人員的考核。

  (七)負責協(xié)調(diào)財務和各部門的工作,多于其他部門聯(lián)系、協(xié)調(diào),把財務工作納入正軌。

  (八)負責保管公司財務專用印鑒,并按公司財務制度使用印鑒。

  (九)負責銷售統(tǒng)計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。

  (十)完成公司領導交辦的其他工作。

  財務部經(jīng)理工作職責 篇6

  一、崗位設置:

  1、財務經(jīng)理:部門負責人,領導財務部日常工作,負責制定和修改財務制度,檢核會計信息的真實完整。

  2、報表及總賬:編制財務及管理用報表,核對賬證、賬賬及賬表一致。

  3、成本:負責成本核算。

  4、稅務:按時申報納稅。

  5、應收應付:催收貨款,按時付款。

  6、出納:現(xiàn)金、銀行收支。

  二、崗位職責:

  1、財務經(jīng)理崗位職責:

  a、具體領導本企業(yè)的會計工作,協(xié)助總經(jīng)理負責領導企業(yè)的財務會計工作,組織企業(yè)開展全面經(jīng)濟核算,對各項財務會計工作定期研究、檢查和總結,不斷地改進和完善。

  b、參與制定公司的生產(chǎn)經(jīng)營方針和策略,參與制定公司的發(fā)展規(guī)劃,參與討論審批年度綜合計劃。

  c、參與制定公司的經(jīng)濟責任制,組織建立和健全公司的經(jīng)濟核算辦法及財務會計制度。

  d、負責組織審查重要的經(jīng)濟合同。

  e、負責組織產(chǎn)品價格的制定。

  f、組織公司開展財務成果預測,參與公司重大項目的可行性研究,以便為公司提供可靠的資料和可行性建議。

  g、與總經(jīng)理、部門經(jīng)理配合,推廣現(xiàn)代管理方法,提高公司的現(xiàn)代化管理水平。

  h、組織會計人員學習,負責對會計人員的'考核,參與研究會計人員的任用和調(diào)配。

  2、報表及總賬崗位職責:

  a、設置會計科目并確定各科目的核算范圍。

  b、設置財務核算辦法及核算周期。

  c、負責編制資產(chǎn)負債表、利潤表現(xiàn)金流量表及其他管理類報表;

  d、負責管理會計憑證和財務會計報表。

  3、成本崗位職責:

  a、根據(jù)經(jīng)營特點和管理需要,擬訂本企業(yè)的成本核算辦法。

  b、編制成本、費用計劃,要按年按季按月層層分解,層層落實,組織成本、費用計劃的實現(xiàn)。

  c、加強成本管理的基礎工作,會同有關部門,建立健全各項原始記錄,為標準成本提供可靠的依據(jù)。

  d、核算產(chǎn)品成本,嚴格按照成本核算辦法的規(guī)定,正確歸集、分配生產(chǎn)費用。

  e、編制成本、費用報表,進行成本、費用的分析和考核。

  f、協(xié)助管理在產(chǎn)品和半成品。

  4、稅務崗位職責:

  a、辦理企業(yè)各項稅務的申報、繳納、調(diào)查、復查等事項。

  b、辦理企業(yè)稅務年檢事項。

  c、辦理減免稅申請事項。

  d、辦理企業(yè)登記、變更登記、營業(yè)登記及變更等有關事項。

  e、協(xié)助財務經(jīng)理辦理會計師年度報表查賬事項。

  f、編制有關的稅務報告及相關的分析報告。

  g、辦理其他與稅務有關的事項。

  5、應收應付崗位職責:

  a、建立往來款項結算手續(xù)。

  b、辦理往來款項的結算業(yè)務。

  c、負責應收款項的催收及出貨前財務審核業(yè)務。

  6、出納崗位職責:

  a、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。

  b、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

  c、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

  d、保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。

  財務部經(jīng)理工作職責 篇7

  一、主要工作

  1、制訂財務工作計劃,布置工作

  2、檢查、指導下級工作,并做好工作評定

  3、正確傳達上級指示,組織學習各項文件、法令和規(guī)章制度

  4、審核費用原始憑證,對費用開支情況進行監(jiān)控

  5、復核部門業(yè)績報表,復核月末轉帳憑證,編寫年度財務說明與財務分析

  6、復核承包費記帳憑證

  7、對各種憑證、帳簿、財務報表進行復核,對對外報送資料的合法性、準確性負責

  8、接待和協(xié)調(diào)各級財務檢查

  9、組織財產(chǎn)清查工作

  10、負責對會計人員工作移交的監(jiān)交

  二、其他工作

  1、對各部門內(nèi)勤人員進行業(yè)務指導

  2、對各種物資采購進行審查和監(jiān)督

  3、完成直接上級交辦的.其它工作任務

  財務部經(jīng)理工作職責 篇8

  一、協(xié)助財務經(jīng)理做好財務日常管理工作,檢查、督導會計運作,保證會計核算工作的正常運轉。

  二、組織相關會計及時清理內(nèi)部往來帳,以及公司對外往來賬核對,并及時上報公司領導。

  三、嚴格按有關的費用開支范圍和標準及審批權限審核報銷,對違反財會報銷制度,堅決不予支付;審查或參與擬定工程建筑合同、設備定購合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件,加強事前監(jiān)督。

  四、嚴格審核銷售公司供應部門費用的借支,控制兩部門預算外的費用支出。

  五、負責各種費用臺帳的登記備查,包括對銷售公司、供應部門承包費用的統(tǒng)計、考核。

  六、督促銷售公司、供應部、生產(chǎn)科等部按時向財務報送相關資料。

  七、嚴格審核除公司日常費用報銷以外的款項支付,如支付原材料款、購置設備款、在建工程款。

  八、嚴格審核公司內(nèi)部員工借款,負責對員工借款的`催收和清理,平時加強監(jiān)督,年底及時清理。

  九、參與銷售合同評審,負責銷售合同歸檔保存、調(diào)閱等管理工作。

  十、分管銷售部財務管理工作。

  十一、負責組織部門內(nèi)部財務檔案資料(公司文件、會計資料、合同資料、工程驗收決算資料)的整理歸檔。

  十二、負責部門員工勞動紀律督查工作。

  十三、從會計制度規(guī)范和節(jié)稅原則,審核會計記帳憑證和原始憑證。

  十四、完成領導交辦的其他工作。

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