貴港市救助管理站工作職責和機構設置
一、工作職責
我站成立于1960年,屬參照公務員管理的事業(yè)單位。我站的主要職責是堅持“以人為本,為民解困”的民政宗旨,踐行“維護民利、解決民生、落實民權”的職責要求,為“因自身無力解決食宿、無親友投靠、正在城市流浪乞討度日的人員”提供救助,包括流浪危重病人和精神病人的`醫(yī)療救治,以及流浪未成年人救助保護,主要本著“自愿求助,無償救助”的原則,救助最困難的人,保護未成年的人,教育好逸惡勞的人,安置無家可歸的人,充分發(fā)揮救助管理服務職能,向救助對象傳遞政府關愛,為構建社會主義和諧社會作出貢獻。
二、機構設置
根據(jù)上述職責,貴港市救助管理站內(nèi)設9個職能科室。
1、辦公室。負責單位文電、會務、機要、檔案、信訪、政務公開、督查督辦、政務協(xié)調(diào)、安全保密工作;承擔救助宣傳信息工作;負責單位的人事工作,做好社會工作,推進社會工作人才隊伍建設和相關志愿者工作。承擔有關規(guī)范性文件的合法性審核工作;承擔行政復議和行政應訴工作。
2、救助業(yè)務科。組織實施城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助和臨時救助工作;承擔貴港市社會救助信息管理工作。負責與相關單位、兄弟單位聯(lián)系處理社會救助相關管理事務。
3、財務科。負責救助事業(yè)費預決算、資金分配和使用監(jiān)管;負責單位財務工作;負責單位國有資產(chǎn)管理和審計工作;負責救助統(tǒng)計管理工作。
三、2016年預算增減變化情況說明
(一)收入預算說明。
2016年收入(公共財政預算撥款)總預算138.40萬元,同比增加5.93萬元,同比增長4.47%。
。ǘ┲С鲱A算說明。
2016年支出總預算138.40萬元,同比增加5.93萬元,同比增長4.47%。
1.基本支出130.40萬元,占支出總預算的94.22%,同比增加17.13萬元,同比增長15.12%。
。1)財政統(tǒng)發(fā)工資支出預算68萬元,占基本支出預算52.15%,同比增加9.41萬元,同比增長18.24%。
(2)財政非統(tǒng)發(fā)工資支出預算2.76萬元,占基本支出預算2.12%,同比減少1.54萬元,同比下降35.81%。
。3)社會保障繳費支出預算4.29萬元,占基本支出預算3.29%,同比增加1.35萬元,同比增長54.22%。
(4)其他工資福利支出預算0萬元,占基本支出預算0%,同比減少3萬元,同比下降100%。
(5)公用經(jīng)費支出預算8.49萬元,占基本支出預算6.51%,同比增加0.83萬元,同比增長10.84%。
。6)對個人和家庭的補助支出預算46.86萬元,占基本支出預算35.94%,同比增加3.08萬元,同比增長7.04%。
2.項目支出8萬元,占支出總預算的5.78%,同比減少11.2萬元,同比下降58.33%。
。1)其他商品和服務支出預算8萬元,占項目支出預算100%,同比持平。
。ㄈ2016年部門財政資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2016年公共財政資金安排的“三公”經(jīng)費支出預算3萬元,同比減少11.2萬元,同比下降78.87%。其中:
1.公務接待費2016年預算3萬元,同比持平。主要是用于按規(guī)定開支的公務接待支出。單位嚴格貫徹中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約、公務接待管理的有關規(guī)定,從嚴控制公務接待范圍和標準。
2.公務用車運行維護費2016年預算0萬元,同比減少11.2萬元,同比下降100%。主要是我市2016年開始實行公務用車制度改革,單位沒有保留公務用車。
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