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匯報材料

治理小金庫匯報材料

時間:2017-09-24 19:24:06 匯報材料 我要投稿

治理小金庫匯報材料

按照中央、省市關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作的決策部署和工作要求,我縣自去年6月開始,加強組織領(lǐng)導(dǎo),創(chuàng)新機制措施,狠抓工作落實,全縣黨政機關(guān)和事業(yè)單位、社會團體、國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理工作進展順利,成效較好,F(xiàn)匯報如下:

一、2009年治理工作開展情況

去年6月中旬至年底期間,按照上級的統(tǒng)一部署,專項治理分動員部署、自查自糾、重點檢查、整改建制4個階段開展工作。全縣160個黨政機關(guān)、事業(yè)單位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)15個,縣會計中心統(tǒng)管145個)全部開展了自查自糾工作,自查自糾面達到100%。對24個單位(20個縣直部門和4個鄉(xiāng)鎮(zhèn))實施了重點檢查,重點檢查面達到的.15%。自查自糾和重點檢查均未發(fā)現(xiàn)“小金庫”問題。專項治理工作呈現(xiàn)出以下特點:

一是加強領(lǐng)導(dǎo),工作機制到位。全國“小金庫”專項治理工作啟動后,縣委召開棠委(擴大)會議和四大組織聯(lián)席會議,認真學(xué)習領(lǐng)會中央、盛市有關(guān)文件精神,專題研究和安排部署此項工作。成立了治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,組建了治理辦公室,抽調(diào)專人辦理日常工作?h委、政府主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視,定期不定期聽取工作匯報,討論審定實施方案,督查指導(dǎo)專項治理工作。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各部門成立了相應(yīng)的組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu),明確工作目標,細化工作措施,靠實工作責任,全縣形成了一級抓一級、層層抓落實的工作格局。

二是精心組織,工作部署到位。縣委、縣政府于2009年7月8日召開了全縣“小金庫”專項治理工作動員大會,傳達學(xué)習中央、省市“小金庫”專項治理文件精神,全面部署我縣專項治理各個階段的工作任務(wù)?h政府印發(fā)了《Xx黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作實施方案》,明確了專項治理的范圍內(nèi)容、方法步驟、政策規(guī)定和具體要求,使專項治理工作有章可循,保證了治理工作扎實有序地開展。

三是廣泛參與,宣傳發(fā)動到位。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門層層召開宣傳發(fā)動會,進行了全方位、多層次、大張旗鼓的宣傳。在縣電視臺和《Xx報》開設(shè)宣傳專欄,懸掛過街標語36條,印放宣傳資料2400余份,張貼《Xx開展小金庫專項治理工作公告》180份。領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位實時開展政策咨詢和業(yè)務(wù)指導(dǎo),治理辦公室還公布了舉報電話、電子信箱,舉報的方式方法、獎勵措施等,廣泛發(fā)動社會各界和群眾參與“小金庫” 治理工作,為開展“小金庫”治理工作營造了良好的社會氛圍。

四是明確責任,自查自糾到位。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門黨政一把手為專項治理工作的第一責任人,各級紀委書記、紀檢組長和分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)為具體責任人,負責本單位、本部門的專項治理工作。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門按照工作方案規(guī)定的程序及方法步驟,開展“小金庫”自查自糾,在規(guī)定的時間內(nèi)填報《自查自糾情況報告表》,大多數(shù)單位還報送了書面總結(jié)報告,自查自糾工作基本達到了全覆蓋。

五是強化督導(dǎo),重點檢查到位?h治理“小金庫”領(lǐng)導(dǎo)小組于8月13日召開轉(zhuǎn)段會議,專題安排部署重點檢查階段工作。制定了《Xx治理“小金庫”工作重點檢查方案》,對重點檢查的總體要求、方式步驟、重點內(nèi)容和措施方法做出了明確規(guī)定。從成員單位抽調(diào)16個業(yè)務(wù)骨干,分成四個檢查小組,對20個縣直部門和4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展重點檢查。檢查組進駐被查單位后,組織召開不同層次的座談會,講明政策界限,張貼治理工作公告,公布舉報電話,對自查情況進行核查,于單位主要負責人簽訂《防范和杜絕“小金庫”承諾書》。重點檢查面達到納入治理范圍總數(shù)的15%。

六是邊查邊改,整章建制到位。我們把“小金庫”專項治理與單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理、規(guī)范津貼補貼、節(jié)約和控制行政成本、財政票據(jù)使用管理、救災(zāi)資金管理使用、擴大內(nèi)需促進經(jīng)濟增長政策落實情況等六項檢查結(jié)合起來,綜合實施。對檢查中發(fā)現(xiàn)個別單位存在的內(nèi)控制度薄弱、資產(chǎn)管理不嚴、往來賬款過大、會計信息不實以及“收支兩條線”規(guī)定落實不到位等問題,責成和督導(dǎo)單位健全機制制度,及時整改糾正,有效規(guī)范了行政事業(yè)單位財政財務(wù)管理秩序。